局属有关单位:
为了维护财经纪律,规范财务管理,加强内部监督,完善自我监督和自我约束机制,提高资金使用效益。根据我局2014年的工作安排,决定于2014年5月12日开始对有关单位 2013年财务收支情况进行全面内部审计。各单位要高度重视内部审计工作,进一步增强对审计工作重要性的认识,通过年度审计,及时发现和纠正本单位财务管理上存在的问题和漏洞。财务人员要做好充分准备,加强会计基础工作,审计期间要主动提供各项会计资料和信息,积极配合审计人员履行职责。
审计组组成人员:
组 长:王玉
成 员:尚琦 高洪燕 张海滨、顾晓梅、王倩
审计时间安排:2014年5月12日开始
12-13日:艺术剧院
14-15日: 博物馆
16-19日:群众艺术馆
20-21日:枣庄剧院
附件:
1、2013年决算
2、2013年国库对账单
3、2013年总账、明细账、凭证、银行对账单
4、收费许可证、票据购领证、票据及存根
2014年5月8日